2024年度公司管理体系内部审核
发布时间:
2024-04-28
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为验证公司管理体系运行的有效性、充分性、适宜性,持续提升企业管理水平,4月25日至26日公司开展了2024年度“三体系”内部审核。

此次内审覆盖了公司铸钢、铸造、金加工等关键生产车间以及技术、质检、销售、供应、生产、设备、公司办等管理职能部门。审核组分为A、B、C三组,由李延昭担任组长。审核过程严格遵循GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020等标准,并结合了TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则、2014/68/EU欧盟压力设备指令等行业特定要求,以及公司内部的质量、环境、职业健康安全管理手册和程序文件。

审核过程中,各组成员严格按照审核计划和要求,深入各部门和车间一线,与员工面对面交流,查看生产过程中的每个环节,认真查阅公司的管理文件、运行记录和现场操作情况。

在末次会议上,审核组通报了本次内审发现的不符合项,并对产生这些不符合项的原因进行了分析。同时,审核组对整改时间节点和整改报告的撰写提出了具体且明确的要求。公司高层领导高度重视此次审核结果,强调责任部门需严肃对待不符合项,深入分析原因,制定有效的纠正预防措施,举一反三查找整改体系运行中的潜在问题,确保问题得到彻底解决。

此次审核不仅是对公司管理体系的一次全面检验,也是提升公司管理水平、推动持续改进的重要契机。公司将加强管理体系的培训和宣传力度,提升全体员工的管理意识和执行力,确保公司管理体系的持续完善与发展。

